为进一步规范和增强集团及下属各子公司财务治理事情,近日,集团监事会率监事审计办对集团及所属9家子公司开展了财务综合检查及工会经费收支专项检查。
此次检查主要围绕国有资产保值增值情况、企业经营情况、 财务收支、“三公”经费、工会经费等方面进行检查。结合财务核算、财务治理、支付审批、会计档案等有关方面的规范要求。对检查发明的问题提出了建议,并催促限时整改。
后期,监事审计办将按监事会要求加大财务治理事情检查力度,坚持标准稳定、节奏不松,全力增进集团财务治理事情的规范,包管国有资产宁静完整。