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    2020-11-30?来源:集团总部?作者:刘子嘉 陈功

      11月30日上午,集团监事审计办加入了区审计局组织的《2020年内部审计事情座谈暨业务培训会》。

      会上,相关单位就内部审计事情开展情况作了经验交流谈话,参会单位就内审事情开展情况及遇到的问题,提出了建议及意见;区审计局整改督查与内审治理科卖力人组织学习了审计署11命令及内审业务事情相关基础知识;最后区审计局秦建川局长对2020年全区内审事情开展情况进行了肯定,并希望全区各内审机构、内审人员配合努力,一是深刻认识,强化内部审计事情的重要意义;二是突出重点,扎实开展内部审计事情;三是注重实效,全面强化问题整改和结果运用;四是真抓实干,切实增强对内部审计业务的指导

      和监督,努力推动全区内部审计事情迈上新台阶。

      通过加入此次内部审计事情座谈暨业务培训会,进一步增强了对内审事情重要性的认识,提高了理论知识,对推动集团内部审计事情发挥了积极作用。

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